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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 36.127.710
Nro. de Orden de Pago
105798
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.699.609
IVA
₲ 3.284.337

Retención DNCP
₲ 128.746
Retención IVA
₲ 985.301
Retención Renta
₲ 656.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.657.187

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-85657
Monto Contrato
₲ 78.396.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.396.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.896.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc