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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-051-0000706
Monto de la Factura
₲ 11.423.333
Nro. de Orden de Pago
108036
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.863.382
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 40.709
Retención IVA
₲ 311.545
Retención Renta
₲ 207.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-91735
Monto Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.035.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265970
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Traslado de Funcionarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc