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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
106076
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
₲ 2.181.818

Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-86850
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265809
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc