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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000333
Monto de la Factura
₲ 14.435.050
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.727.471
IVA
₲ 1.312.277

Retención DNCP
₲ 51.441
Retención IVA
₲ 393.683
Retención Renta
₲ 262.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
240/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83282
Monto Contrato
₲ 82.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.078.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.055.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac