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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0006548
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.742.283
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1279
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-06-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-06-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-06-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.921.607
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.522.026
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.663
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 456.608
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 304.405
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
        
                                    RUC
                            
            80000519-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            96
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-13-78622
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 225.165.996
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 225.165.996
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 214.128.771
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255413
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET, VIDEO CABLE Y VPN PARA TODA LA DINAC
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        