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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 2.373.900
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.257.535
IVA
₲ 215.809

Retención DNCP
₲ 8.460
Retención IVA
₲ 64.743
Retención Renta
₲ 43.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-75321
Monto Contrato
₲ 143.059.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.059.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.047.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac