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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 7.315.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.956.432
IVA
₲ 665.000

Retención DNCP
₲ 26.068
Retención IVA
₲ 199.500
Retención Renta
₲ 133.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-75321
Monto Contrato
₲ 143.059.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.059.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.047.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac