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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 1.624.260
Nro. de Orden de Pago
2324
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.642
IVA
₲ 147.660

Retención DNCP
₲ 5.788
Retención IVA
₲ 44.298
Retención Renta
₲ 29.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
202/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82599
Monto Contrato
₲ 159.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.347.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.565.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255321
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN, AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac