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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00954
Monto de la Factura
₲ 13.127.200
Nro. de Orden de Pago
2114
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.483.728
IVA
₲ 1.193.382

Retención DNCP
₲ 46.781
Retención IVA
₲ 358.015
Retención Renta
₲ 238.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-71198
Monto Contrato
₲ 464.209.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.507.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.934.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252352
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac