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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001100
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 46.176.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2240
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.913.012
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.197.864
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 164.556
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.259.359
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 839.573
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CANTERO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80051886-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            149
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-13-82398
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 184.900.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 178.518.595
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 175.044.140
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255457
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE TRACTORES, MONTACARGAS, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        