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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 45.390.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.165.065
IVA
₲ 4.126.364

Retención DNCP
₲ 161.753
Retención IVA
₲ 1.237.909
Retención Renta
₲ 825.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82748
Monto Contrato
₲ 49.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.697.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES, GENERADORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac