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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 39.892.800
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.937.328
IVA
₲ 3.626.618

Retención DNCP
₲ 142.163
Retención IVA
₲ 1.087.985
Retención Renta
₲ 725.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82770
Monto Contrato
₲ 122.355.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.355.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.357.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac