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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 12.940.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.305.705
IVA
₲ 1.176.364

Retención DNCP
₲ 46.113
Retención IVA
₲ 352.909
Retención Renta
₲ 235.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-81559
Monto Contrato
₲ 313.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.849.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.053.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y GRUPOS ELECTROGENOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac