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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 12.960.800
Nro. de Orden de Pago
2074
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.325.485
IVA
₲ 1.178.254
Retención DNCP
₲ 46.188
Retención IVA
₲ 353.476
Retención Renta
₲ 235.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80551
Monto Contrato
₲ 38.190.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.190.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.318.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255835
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
