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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000539
Monto de la Factura
₲ 38.131.050
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.261.935
IVA
₲ 3.466.459

Retención DNCP
₲ 135.885
Retención IVA
₲ 1.039.938
Retención Renta
₲ 693.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-69135
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.875.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.911.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248260
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac