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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044025
Monto de la Factura
₲ 9.372.933
Nro. de Orden de Pago
30274
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.086.117
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.853
Retención IVA
₲ 68.040
Retención Renta
₲ 182.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84749
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.128.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.532.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266758
Nombre de la Licitación
PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco