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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007166
Monto de la Factura
₲ 2.682.306
Nro. de Orden de Pago
5828080
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.461
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.292
Retención IVA
₲ 17.043
Retención Renta
₲ 52.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84749
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.128.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.532.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266758
Nombre de la Licitación
PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco