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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000329
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 7.230.242
Nro. de Orden de Pago
94456
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.828
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 25.766
Retención IVA
₲ 197.189
Retención Renta
₲ 131.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-98968
Monto Contrato
₲ 173.525.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.395.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.552.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA SALA DE SERVIDORES DE LA SUB GERENCIA INTERNACIONAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco