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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 4.046.688
Nro. de Orden de Pago
4099694
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.327
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 14.421
Retención IVA
₲ 110.364
Retención Renta
₲ 73.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84440
Monto Contrato
₲ 138.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.207.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.939.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254190
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco