Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000148
Monto de la Factura
₲ 22.579.200
Nro. de Orden de Pago
5828313
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.472.408
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 80.464
Retención IVA
₲ 615.797
Retención Renta
₲ 410.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84853
Monto Contrato
₲ 309.657.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.115.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.521.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252557
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y REMOTO SISTEMA SAF - SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO ANUAL DE CONTROL - M
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco