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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142980-2990-2998-3015
Nro. de Timbrado
110649000
Monto de la Factura
₲ 8.386.565
Nro. de Orden de Pago
5931339
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.975.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.886
Retención IVA
₲ 228.725
Retención Renta
₲ 152.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-95069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.734.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.395.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco