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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0081629
Monto de la Factura
₲ 3.149.883
Nro. de Orden de Pago
4099693
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.481
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.906
Retención Renta
₲ 57.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-95069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.734.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.395.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco