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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000151
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 135.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2333
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 128.372.728
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.681.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.454.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ENIO ANIBAL VARELA VERON
        
                                    RUC
                            
            413018-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            28/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-15-113060
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 540.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 540.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 495.508.910
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291377
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 40/2015 - CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL INSTITUTO BCP
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        