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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0002524
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.096.872
IVA
₲ 487.273

Retención DNCP
₲ 19.491
Retención IVA
₲ 146.182
Retención Renta
₲ 97.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-21001-15-113096
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.258.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291333
Nombre de la Licitación
LCO 44/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay