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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006379/6380
Nro. de Timbrado
16310397
Monto de la Factura
₲ 316.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500025328
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.698.399
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.103.826
Retención IVA
₲ 8.623.637
Retención Renta
₲ 11.498.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MONTAJES ELECTROMECANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A
RUC
80070658-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 184
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-235368
Monto Contrato
₲ 1.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.912.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.668.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436209
Nombre de la Licitación
SERVICIO METALMECANICO PARA EL MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar