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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011850/11867
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 110.868.000
Nro. de Orden de Pago
1500024643
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.331.826
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 391.062
Retención IVA
₲ 3.023.673
Retención Renta
₲ 3.023.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
PR/PR N° 315/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-228539
Monto Contrato
₲ 214.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.730.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.249.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Tratamiento de Agua de Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar