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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035827
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14251360
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 211.670.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3356
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 124.545.455
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.363.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 454.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN IGNACIO DUARTE LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            2080227-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            387/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22004-20-190368
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 357.220.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 270.550.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 269.566.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            376492
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento y Reparación de maquinarias
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        