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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 116.463.691
Nro. de Orden de Pago
33170
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.931.667
IVA
₲ 10.587.608

Retención DNCP
₲ 415.034
Retención IVA
₲ 3.176.283
Retención Renta
₲ 2.117.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.823.185
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YKUA SAKA INGENIERIA SRL
RUC
80024614-4
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-81894
Monto Contrato
₲ 277.294.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.294.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.837.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254753
Nombre de la Licitación
Construccion de Area de Combustible
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn