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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001786
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 876.000
Nro. de Orden de Pago
21592
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.019
IVA
₲ 79.636

Retención DNCP
₲ 3.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
529/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237297
Monto Contrato
₲ 205.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.366.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.129.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf