Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001677
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 9.620.166
Nro. de Orden de Pago
16510
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.965.995
IVA
₲ 874.561

Retención DNCP
₲ 33.583
Retención IVA
₲ 262.368
Retención Renta
₲ 349.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
529/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-237297
Monto Contrato
₲ 205.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.396.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.868.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426959
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf