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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004860
Nro. de Timbrado
17107721
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
16320
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.958.240
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 18.572
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-226806
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.672.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.673.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas (SBE) - Ad Referéndum Ejercicio 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
