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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001176
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 4.549.000
Nro. de Orden de Pago
12166
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.814
IVA
₲ 413.545

Retención DNCP
₲ 16.046
Retención IVA
₲ 124.064
Retención Renta
₲ 124.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
783/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225418
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.090.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.891.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419686
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf