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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Nro. de Timbrado
17723037
Monto de la Factura
₲ 18.975.387
Nro. de Orden de Pago
26024
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.701.621
IVA
₲ 1.725.035
Retención DNCP
₲ 66.241
Retención IVA
₲ 517.511
Retención Renta
₲ 690.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225639
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.471.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.014.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418587
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Mamparas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf