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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006502
Nro. de Timbrado
16083036
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
12268
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.221
IVA
₲ 540.909

Retención DNCP
₲ 20.987
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 162.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
391/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-228194
Monto Contrato
₲ 214.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.406.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.693.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426983
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica de Lectoclasificadora (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf