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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006527
Nro. de Timbrado
1608306
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
13492
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.400
IVA
₲ 540.909

Retención DNCP
₲ 20.771
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
391/2023.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-228194
Monto Contrato
₲ 214.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.337.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.813.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426983
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica de Lectoclasificadora (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf