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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006351
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 23.055.555
Nro. de Orden de Pago
35746
Fecha de Orden de Pago
02-07-2026
Fecha Emisión Cheque
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.507.898
IVA
₲ 2.095.960

Retención DNCP
₲ 80.485
Retención IVA
₲ 628.788
Retención Renta
₲ 838.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
523/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235887
Monto Contrato
₲ 829.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.480.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.503.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433848
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Especializado de Seguridad para la Infraestructura TI (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf