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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000029
Nro. de Timbrado
16469390
Monto de la Factura
₲ 9.387.954
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.834.492
IVA
₲ 853.450

Retención DNCP
₲ 33.114
Retención IVA
₲ 256.035
Retención Renta
₲ 256.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228925
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.039.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.703.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424755
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CRRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas