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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010335
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 41.840.000
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.031.394
IVA
₲ 3.803.636
Retención DNCP
₲ 146.060
Retención IVA
₲ 1.141.091
Retención Renta
₲ 1.521.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-234755
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.514.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.817.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
