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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000801
Nro. de Timbrado
16130597
Monto de la Factura
₲ 29.120.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.403.244
IVA
₲ 2.647.273

Retención DNCP
₲ 102.714
Retención IVA
₲ 794.182
Retención Renta
₲ 794.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-227324
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.584.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.742.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas