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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012240
Nro. de Timbrado
17502654
Monto de la Factura
₲ 94.954.000
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.497.128
IVA
₲ 8.632.182
Retención DNCP
₲ 331.476
Retención IVA
₲ 2.589.655
Retención Renta
₲ 3.452.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA AMBIENTAL S.A
RUC
80080263-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-228060
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.479.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.136.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424780
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas