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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006610
Nro. de Timbrado
17182115
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.640
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.797
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-233912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.723.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.545.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435608
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas