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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006627
Nro. de Timbrado
17182115
Monto de la Factura
₲ 761.400
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.626
IVA
₲ 69.218

Retención DNCP
₲ 2.658
Retención IVA
₲ 20.765
Retención Renta
₲ 27.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23015-23-233912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.698.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.110.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435608
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas