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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 2.608.820
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.318
IVA
₲ 237.165

Retención DNCP
₲ 9.202
Retención IVA
₲ 71.150
Retención Renta
₲ 71.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-163460
Monto Contrato
₲ 479.007.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.273.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.481.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342924
Nombre de la Licitación
LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay