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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0003016
Monto de la Factura
₲ 3.636.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
07-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.512.812
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 14.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 109.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161652
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.427.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342870
Nombre de la Licitación
LCO 38/2018 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay