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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001824
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. de Orden de Pago
1142
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.620
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 14.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 107.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161652
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.427.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342870
Nombre de la Licitación
LCO 38/2018 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay