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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009836
Monto de la Factura
₲ 5.999.696
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.623
IVA
₲ 545.427

Retención DNCP
₲ 21.817
Retención IVA
₲ 163.628
Retención Renta
₲ 163.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161408
Monto Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.831.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342946
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA ACCESOS DESDE INTERNET WEB FILTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay