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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000813
Nro. de Timbrado
13621849
Monto de la Factura
₲ 252.690.500
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.771.625
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 918.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-182914
Monto Contrato
₲ 252.690.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.690.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.771.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371522
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLARES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron