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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000957
Nro. de Timbrado
16056531
Monto de la Factura
₲ 22.695.001
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.972.887
IVA
₲ 2.063.182

Retención DNCP
₲ 82.527
Retención IVA
₲ 618.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
354/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-219996
Monto Contrato
₲ 453.900.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.487.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.457.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417814
Nombre de la Licitación
REFACCION USF DEL DISTRITO DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira