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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053191-92-93-94
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 20.264.000
Nro. de Orden de Pago
41937
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.087.212
IVA
₲ 1.842.180

Retención DNCP
₲ 71.476
Retención IVA
₲ 552.656
Retención Renta
₲ 552.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-169895
Monto Contrato
₲ 360.635.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.526.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.692.663

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354945
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Informáticos Add Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado