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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086950
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 5.222.000
Nro. de Orden de Pago
38799
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.918.745
IVA
₲ 474.727

Retención DNCP
₲ 18.419
Retención IVA
₲ 142.418
Retención Renta
₲ 142.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-175335
Monto Contrato
₲ 49.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.604.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado